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    公司召開內(nèi)部審計(jì)整改年度工作會議
    發(fā)布時(shí)間:2021.02.05     新聞來源:     作者:     編輯:     瀏覽次數(shù):

      2月5日,在公司機(jī)關(guān)禮堂召開內(nèi)部審財(cái)務(wù)整改年度工作會議。會議由總會計(jì)師劉金偉主持。

      審計(jì)部部長李玉清對2019年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行了介紹。總經(jīng)理張立莊要求各單位要充分認(rèn)識審計(jì)工作的重要性,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視、明確責(zé)任、加強(qiáng)整改;各單位對照已發(fā)現(xiàn)問題,認(rèn)真做好自查工作;財(cái)務(wù)、審計(jì)人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高履職能力。同時(shí),他還對各單位下步工作提出了具體要求。

      總會計(jì)師劉金偉要求各單位按照今天的會議精神,對照審計(jì)報(bào)告,召開整改落實(shí)會議;財(cái)務(wù)人員要提升業(yè)務(wù)能力,跟進(jìn)集團(tuán)公司管理升級的步伐。

      財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部、各子公司主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加了會議。



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